Page 101 - รายงานประจำปี 2568
P. 101
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
3.1 ผลการด าเนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 3,165 ราย
ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 173 ราย
ลาออก/เสียชีวิต 49 ราย
สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 3,289 ราย
ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินการทั้งสิ้น 3,774,297,625.33. บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
230,297,472.28 บาท (ปีก่อนที่มีทุนด าเนินงาน 3,544,000,153.05 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 ) และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 188,926,861.98 บาท ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 53,363,298.24 บาท มีก าไรสุทธิ
135,563,563.74 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 7,094,672.56 บาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52)
3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป
สหกรณ์มีการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์จากแผนยุทธศาสตร์ 2564-2566 ปรับปรุงและพัฒนาเป็นปีแผนยุทธศาสตร์ 2567 - 2569 โดยการ
มีส่วนร่วมของสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2568
นอกจากนี้ยังมีการทบทวนและปรับปรุงระเบียบสหกรณ์เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
และสภาพเศรษฐกิจสังคม และทันต่อการเติบโตของกิจการสหกรณ์
ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการรวมทั้งการ
ปฏิบัติตามค าแนะน าต่าง ๆ โดยมีค าแนะน าให้ปรับปรุงกิจกรรมบางด้านที่เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกมากขึ้น
3.3 ด้านการเงินและบัญชี
ด้านการควบคุมการเงิน
3.3.1 การควบคุมการรับ - การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินสด มีการปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบฯ
3.3.2 การสุ่มตรวจเงินสดและยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผลการตรวจสอบมี
ยอดเงินครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีรายวัน และเป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ฯ
3.3.3 การสุ่มตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
3.3.4 การสุ่มตรวจเอกสารหลักฐานรายการรับ รายการจ่าย รายการโอน
ประจ าเดือน มีการเก็บรายละเอียดข้อมูลตรงกัน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
99

