Page 100 - รายงานประจำปี 2568
P. 100

ระเบียบวาระที่ 3.2  เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2568


                     ผู้ตรวจสอบกิจการ

                                                      รายงานการตรวจสอบกิจการ
                                                สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด

                                                  ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2568


                     เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด



                                   ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด เมื่อวันที่
                     10 ธันวาคม 2567 มีมติเลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะได้แก่ นางถนอมวงศ์ หาญมนตรี  นางปราณี แก้วอ่วม และ

                     นางสาวกานนภัส  ช่วยชู  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ส าหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2568 นั้น


                                   ข้าพเจ้าและคณะได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

                     ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน โดยองค์ประกอบของการตรวจสอบกิจการประกอบด้วย 1. การบริหารงาน
                     2. การเงินและบัญชี  3. ธุรกิจเงินกู้  4. เงินรับฝาก  5. หนี้สิน และ 6. ด้านทุน  ขอรายงานผลการตรวจสอบ

                     กิจการโดยสรุป ดังต่อไปนี้



                            1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
                                   1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามนโยบาย แผนงาน และการใช้

                     งบประมาณของสหกรณ์ฯ

                                   1.2 เพื่อตรวจสอบหลักฐานด้านการบัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
                     หนี้สินทั้งปวง

                                   1.3 เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ การปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ

                     ต่าง ๆ


                            2. ขอบเขตของการตรวจสอบ

                                   2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
                                   2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์

                                   2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม

                                   2.4 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินและการฝากเงินทุกประเภท

                                   2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
                     ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่





                                                             98
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105